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【法规名称】 
【发文字号】 渝建安委[2010]1号
【颁布时间】 2010-07-05
【实施时间】 2010-07-05
【效力属性】 有效
【法规编号】 490612  什么是编号?
【正  文】

第2页 重庆市城乡建设委员会安全生产管理委员会关于强化落实市管工程安全生产监管责任开展市管工程安全生产大排查的通知

[接上页]

  此次排查采取检查施工现场和查阅监管及执法资料相结合的方式进行。
  
  四、工作要求
  
  各排查组要高度重视此次排查工作,切实履行检查职责,防止走过场、走形式。在此次排查工作中,一是要充分依靠专家的技术优势,全面排查建筑工地安全隐患,建立市管工程隐患台帐;二是对发现的安全隐患要进行跟踪督促落实整改,直至隐患彻底消除;三是要分析隐患存在的深层次原因,督促安全总站查找监管工作中存在的突出问题,提出相应的对策措施,发挥好本次大排查的作用;四是安全总站要以此次排查为契机,充分应用好此次排查的成果,认真审视和反思当前安全监管工作中存在的问题,提出加强内部管理的具体措施,落实监管责任,提升监管能力水平,实现本次排查的目标。各排查组的联络员要在排查工作结束后2日内,将本组的排查情况形成书面材料报市城乡建委建管处和安全总站(建管处联系人:田路,联系电话:63671186;安全总站联系人:龙邦林,联系电话:63672084),安全总站要将消化排查成果的情况和加强内部管理的举措形成书面材料,于8月20日之前报市城乡建委建管处。
  
  附表:1、市管工程建设单位履责情况检查表;
  
  2、市管工程监理单位履责情况检查表;
  
  3、市管工程施工单位履责情况检查表;
  
  4、安全总站履职情况检查表。
  
  附表一:
  
  市管工程建设单位履责情况检查表
  
  

受检项目名称:

建筑面积:

工程造价:

开工日期:

形象进度:

建设单位:

监理单位:

资质等级:

施工单位(总包):

资质等级:

施工单位(分包):

资质等级:

序号

检查项目

检查情况

评价

是否有项目安全管理报告

已经编制,内容丰富,针对性强,且责任落实到人,严格执行。

已经编制,有针对性,责任基本落实到人。

未编制或已编制但无操作性、无责任人或未落实。

向施工单位提供施工设计范围内管线资料和相邻建(构)筑物有关资料情况

已提供,且真实、完整、准确。

已提供,基本准确,完整。

未提供或提供资料不真实、不完整、不准确。

安全文明措施费用支付及督促使用情况

严格按规定支付,并督促费用使用落实。

基本按规定支付,督促费用使用落实。

未按规定支付或未督促费用使用落实。

是否违反安全生产法律法规和有关规定,强制压缩合同工期

无此类情况发生,未强制压缩工期。

存在类似情况,要求压缩工期。

是否明示或暗示施工单位使用、购买不符合安全标准的用品、设备和器材

无此类情况发生,严格遵照法律法规要求。

存在此类情况,未遵照法律法规要求。

是否按照有关规定办理合法建筑手续

工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。

未办理施工许可或质量安全监督手续。

综合评价

 


  
  备注:该表格一个项目填写一张。
  
  排查组组长(签字):  排查组成员(签字):  排查日期:
  
  附表二:
  
  市管工程监理单位履责情况检查表
  
  

受检项目名称:

建筑面积:

工程造价:

开工日期:

形象进度:

建设单位:

监理单位:

资质等级:

施工单位(总包):

资质等级:

施工单位(分包):

资质等级:

序号

检查项目

检查情况

评价

持证上岗管理人员到位情况及安全监管履责情况

已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,认真落实安全监管职责。

已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,基本落实安全监管职责。

未按照有关规定配备持证上岗管理人员,未认真履行安全监管职责。

含安全监理内容的监理规划编制及落实情况

已经编制含安全监理内容的监理规划,内容齐全,责任明确落实到人。

已经编制含安全监理内容的监理规划,责任落实到人。

未编制含安全监理内容的监理规划或已编制但未落实。

对安全技术文件及有关安全专项方案的审批及督促落实情况

严格按照有关规定进行审批,并已认真落实。

基本按照有关规定进行审批、落实。

未按规定审批或未督促落实。

对总包单位、分包单位资质证书、安全生产许可证审查情况

严格按规定进行审查,完全符合规定。

基本按规定进行审查,符合规定。

没有按规定进行审查,不符合规定。

对“三类”人员和特种作业人员持证上岗核查情况

已严格核查,所有人员持证上岗。

未严格审查,存在无证上岗情况。

监督安全文明措施费按照计划使用情况

督促施工单位按照计划使用安全文明措施费。

未督促施工单位按照计划使用安全文明措施费。


  
  

参与各种安全验收情况

严格按照规定参与全部验收,手续齐全。

基本照规定参与全部验收,手续较齐全。

未按规定验收,手续不齐全。

防护用品、机具设备检查

按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。

基本按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。

未按要求检查有关证件或未按要求使用。

现场安全隐患巡视及处督促整改落实情况

严格按照国家有关规定进行安全隐患检查和监管,发现问题及时要求整改落实。

按照国家有关规定进行安全隐患检查和监管,发现问题要求整改落实。

未按照国家有关规定进行安全隐患检查和监管,发现问题未及时要求整改落实。

上报制度落实情况

严格按照规定履行上报制度。

按照规定履行上报制度。

未按照规定履行上报制度。

十一

所有安全资料记载及归档情况

安全资料记载齐全,归档完整。

安全资料记载基本齐全,归档较完整。

安全资料记载不齐全,归档不完整。

十二

好的方面

 

十三

存在的问题及有关建议

 

综合评价

 

  
  备注:该表格一个项目填写一张。
  
  排查组组长(签字):  排查组成员(签字): 排查日期:
  
  附表三:
  
  市管工程施工单位履责情况检查表
  
  

受检项目名称:

建筑面积:

工程造价:

开工日期:

形象进度:

建设单位:

监理单位:

资质等级:

施工单位(总包):

资质等级:

施工单位(分包):

资质等级:

序号

检查项目

检查情况

评价

﹡安全生产责任制的建立及落实情况

建立健全了安全生产责任制,内容齐全,责任明确落实到人,签订人符合要求。

建立了安全生产责任制,内容基本齐全,责任落实到人。

建立了安全生产责任制,但内容不完整,责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。

﹡施工现场隐患排查制度建立及落实情况

建立了完善隐患排查制度,并认真组织落实。

建立了隐患排查制度,基本得到落实。

未建立隐患排查制度或未落实。

﹡安全生产事故应急救援预案制定及演练情况

按规定建立了完善的应急救援预案体系和演练方案,并进行演练。

按规定制定了应急救援预案和演练方案,但未进行演练。

没有按规定制定完善应急救援预案或未进行演练。

﹡安全生产培训教育情况

建立了安全生产培训教育制度,积极开展入场教育、班前讲话、安全技术交底等形式多样的安全生产培训教育活动。

建立了基本的安全培训教育制度,能够对新入场员工开展安全生产培训教育。

安全生产培训教育开展不到位。

﹡持证上岗情况

项目经理、专职安全员经安全生产考核合格,具备安全生产考核合格证书且配置齐全;特种作业人员经培训考核合格,持有效操作证。

项目经理、专职安全员经安全生产考核合格,具备安全生产考核合格证书且配置齐全;个别特种作业人员未持有效操作证作业。

项目经理或专职安全员未经安全生产考核或未配置齐全;特种作业人员未经培训,无操作资格证。

﹡在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况

工程施工许可、质量安全监督等各项手续齐全有效。

未办理施工许可或质量安全监督手续。

是否存在企业无资质、无安全生产许可证施工、越级承包、转包及违法分包等问题

不存在企业无资质、无安全生产许可证施工、越级承包、转包及违法分包等问题。

存在企业无资质、无安全生产许可证施工、越级承包、转包及违法分包问题。

﹡深基坑工程

遵循先设计后施工的原则进行开挖,按照有关标准规范的有关规定进行基坑支护、临边防护、变形监测,并编制安全专项施工方案和事故应急预案。

未遵循先设计后施工的原则进行开挖,未按照有关标准规范的有关规定进行基坑支护、临边防护、变形监测,未编制安全专项施工方案或事故应急预案。

﹡高支模工程

严格按照《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》及其他有关技术标准、规范的要求,进行高支模工程施工。

未按照《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》或其他有关技术标准、规范的要求,进行高支模工程施工。

﹡脚手架工程

严格按照相关技术标准、规范和有关要求进行脚手架工程施工。

未按照相关技术标准、规范和有关要求进行脚手架工程施工。

十一

 

﹡建筑起重机械设备

建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等环节均符合有关规定、标准的要求。

建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等某些环节不符合有关规定、标准的要求。

十二

安全防护用具配备及使用情况

按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。

基本按照要求配备安全防护用具,并按要求使用。

没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。

十三

现场安全防护情况(包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等)

按照规范和要求进行安全防护。

基本按照规范和要求进行安全防护。

没有按照规范和要求进行安全防护。

十四

施工用电情况

按照规范和要求进行配备和使用。

基本按照规范和要求进行配备和使用。

没有按照规范和要求进行配备和使用。

十五

好的方面

 

 

十六

存在的问题及有关建议

   

 综合评价

   

 

在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况,危险性较大工程

按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案。


  
  备注:1、该表格一个项目填写一张。
  
  2、表中检查项目根据工程实际情况进行评价,缺项的在相应序号框内打×。
  
  3、表中注有﹡的检查项目为住房城乡建设部2010年建筑安全专项治理工作方案中强调的内容。
  
  4、综合评价:14个检查项目中评价为“好”的多于或等于11项,为“优良”;多于等于7项少于11项,为“合格”;少于7项为“较差”;若缺项,则上述评价标准项数减去缺项个数为其综合评价标准。检查组还可根据项目实际情况,在综合评价一栏中填写其他内容。
  
  排查组组长(签字): 排查组成员(签字): 排查日期:
  
  附表四:
  
  

安全总站履职情况检查表

受检监督科室:

序号

检查内容

检查情况

备注

传达、贯彻、落实有关文件和市城乡建委有关工作要求情况

   

制定监督方案、开展日常监督检查、作好监督记录等情况

   

建立并落实隐患排查治理工作制度情况;施工现场各类安全隐患排查治理情况,特别是对施工现场易引发重特大安全事故的如脚手架、建筑起重机械、深开挖、高切坡、高大模板和建筑幕墙等重大危险源、重点部位和关键环节的隐患排查、建档、治理情况。

建立安全隐患台账情况,对发现隐患跟踪督办情况,特别是对重大安全隐患的“五定”(内容、标准、措施、进度、责任)措施落实情况。

   

对施工现场进行标准化评价情况

   

按照“四不放过”原则查处事故和责任追究情况,查处无证无照、证照不全等安全生产非法违法行为情况。

   

安全生产突发事件应急处置机制建立情况

   

综合评价

   

  
  备注:各排查组在排查具体项目时,对照该表格的内容检查安全总站监督科监督工作开展情况,并在排查工作结束后填写一张。
  
  排查组组长(签字):  排查组成员(签字):
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