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[接上页] |见|复核员审查意见:| ||| ||签字(章):年月日| |-|----------------------------------| |备|| |注|| -------------------------------------- 附件2: 放款中心工作流程图 -------------------------------------------------- |公司业务部门||授信管理部门||放款中心| |------||-------------||-------------------------| |客户经理||审查员|有关审批人|综合员||法律审查员|放款员|复核员|档案管理员| -------------------------------------------------- |↑||||↑||| |||||||||| ||----------------||||| |||审查额||||将获批额|||||| ||||→|签批|→||----|------||| |||度申请||||度输入电脑||||| ||----------------|||| ||||||| |--------------------|||| ---------------------------| |根据客户要求,||授信文件||授信文件|||| |将有关放款文件|-------------------→|合法性、合|→|完整性、有|→|复核|| |送交放款中心||规性审查||效性审查|||| ---------------------------| ↑|| ------|---| |补齐材料|-------------------------------/是否符\| ------←------------------------------|退回|←---\合要求/| ---- 否 ---| |是| ↓| ---------- |确认额度||| ||-→|归档| |并放款||| ---------- |